招聘|监察审计总经理薪酬: 面议 工作地点:杭州总部岗位职责:1、负责起草公司整体内部控制独立检查、评价和报告体系的建设计划,并负责推动计划的实施,组织集团层面、各业务条线流程内部控制的年度风险自我评估工作。2、负责起草并组织实施内控审计发展规划,包括业务发展规划、能力发展规划、团队发展规划等。3、组织起草并维护各项内控审计制度及标准体系,不断完善内控审计工作质量体系和质量监督体系。4、参与重大内控审计项目的审计评估过程,帮助协调与被审单位的工作联系,审查重大审计发现,与被审单位沟通审计意见,组织设计重大业务控制的改善方案。5、负责内控审计团队的建设及工作沟通协调,包括人员内外部培训、日常业务考核、工作安排、质量控制、内部报告、审计部工作相关的社会关系维护。6、积极组织跟踪学习审计的相关法规和各项业务流程内部控制方法和手段,并结合公司相关政策,及时调整审计制度及方法体系。7、完成领导交办的其他工作。 任职资格:1、财会、金融、审计等专业本科及以上学历,cpa。2、十年以上审计相关工作经验,其中三年以上主导企业内审工作经验,有建筑行业集团内审工作经验优先考虑。3、有一定的沟通协调能力,具有良好的个人品质及职业道德,严格保守公司机密,具有较强的责任感。4、有敏锐的洞察力和数据感觉,较强的财务信息统计、预测、分析能...